岗位职责:
1、参与建立、健全公司内控管理体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算,规避运营过程中的风险;
2、组织各编制公司各种风险识别标准和防范措施,对公司经营管理流程规范度提出合理化建议或优化防范方案,制订针对风险点管理的分级分类管理规范;
3、组织实施公司的管理、财务、工程专项审计和例行审计工作;
4、拟定审计方案,起草审计报告,编制管理建议书;
5、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
6、督促审计结论和建议的落实。
岗位要求:
1、全日制本科及以上学历,审计学、财务、成本等相关专业;
2、10年以上审计相关工作经验,其中3年以上大型地产区域审计负责人工作经验;
3、精通审计相关的法律法规,熟悉集团各项规章制度,熟悉财务知识、审计知识,了解房地产企业运营流程;
4、责任心和原则性强,严谨细致,优秀的分析判断能力、洞察力,良好的组织协调能力、影响力、压力承受能力。
联系我时,请说是在信娘网看到的,谢谢!