职责描述:
协助建立健全内部审计制度、完善审计规则。
2、负责制定审计项目计划及方案,组织实施内部审计项目,对审计发现的问题提出审计意见并形成审计报告。
3、督促相关部门对审计发现问题的整改落实,组织后续跟踪审计。
4、配合上级主管单位、公司监事会、纪委、监察等部门日常检查、调查取证工作。
任职资格:
1、财会相关专业,大学本科以上文化程度。
2、3年以上审计/财务工作经历(研究生2年以上)。
3、熟悉国家财经法规、审计法规、企业内部控制制度及流程。
4、思路清晰、逻辑严谨,具备良好沟通能力和文字表达能力。
5、熟练使用办公软件、财务软件。
技能要求:
CPA、CIA、中级会计师、中级审计师
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