岗位职责:
1、负责组织实施审计发展规划及年度审计计划;
2、全面负责审计项目方案的审核与执行,向董事会及高级管理层报告审计结果等;
3、审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作;
4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性;
5、协调公司与外部监督、审计部门之间的关系,配合有关外部检查。
任职资格:
1、会计、审计、财务相关本科以上学历,具备注册会计师或审计师资格;
2、10年以上从业经验,4年以上审计同岗工作经验;
3、具备国家财务、税务、金融、独立审计的法律法规及准则的专业知识;
4、具备财务软件和办公软件的操作技能;
5、有较强的发现问题、分析问题、解决问题、监督执行的能力;
6、具备良好的组织协调、沟通表达、书写能力。
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