岗位职责: 1、负责编制集团审计规划与年度审计工作计划并组织实施; 2、负责组织定期进行账务审计、内控审计和经营效益审计工作; 3、负责审计事后的跟踪、检查和反馈; 4、负责建立健全审计资料档案,包括审计报告、审计底稿、审计通知书、审计资料等; 5、负责协调沟通,妥善处理部门之间和上下级之间的关系
6、负责组织审计人员对各下属单位会计基础工作情况记录,为会计基础工作评比提供依据 7.根据集团制定目标,统筹安排部门员工完成部门职能工作; 8.组织、协调、审核部门完成日常工作与年度及分解工作任务;
9.指导、培训部门各岗位工作,提升分管部门工作效能; 10.组织完成董事长及总经理安排的专项与临时性工作 任职要求: 1、学历与职称:本科及以上学历,经验丰富者,可放宽学历要求,财会及相关专业 或中级以上审计师职称;
2、工作经验:3年以上财务审计管理工作经验或大中型企业财务负责人3年以上工作经验 ; 3.技能要求:具有较全面的财会和审计专业理论知识、企业管理知识 熟悉国家财经法规和制度、税收法规和制度、与财经相关的法规和制度、金融政策等;具有较强的判断能力、协调与沟通能力、计划与执行能力;
4.工作态度:认同企业文化,具有较强的工作热情和责任感,工作细致、严谨、并具有前瞻性思维 。 工作地址不固定,在红谷滩及象湖周边。
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