一、工作职责: 1、协助建立健全公司内部审计监察管理办法和规章制度; 2、对负责产业集团的业务和流程提供全面评估,根据风险导向找出内控弱点及操作低效点; 3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 4、执行全程审计项目,包括计划和执行审计方案; 5、对公司业务和流程提供分析和调查,在保持最优方案的情况下实现风险最小化; 6、与相关管理层及被审计方讨论审计各阶段的发现并提出建议; 7、根据有关发现与改进建议编制审计报告; 8、对违反公司管理制度的违规行为,提出处罚意见; 9、对于审计项目的反馈进行管理和后续评估; 10、对关键岗位人员的尽职情况、职业操守进行调查; 11、完成所负责产业集团审计程序标准化工作的编制; 12、完成上级领导布置的其他任务。
二、任职资格: 1、具备10年左右的内外部审计工作经验,同时具有四大会计师事务所和知名地产企业审计工作经验者优先; 2、会计师或审计师中级及以上职称,或持有CIA(注册内审师)、CPA(注册会计师)、 CICS/CICP(注册内控师)等相关资格; 3、熟悉国家法律、法规、会计准则、审计准则以及税法专业知识; 4、熟悉地产企业的运营特点及风险控制流程和标准,具备比较丰富的企业内部审计、内部控制建设及风险管理等方面的实践经验,有上市公司审计工作经验者优先; 5、为人正直,工作细致、严谨,具备较强的逻辑思维和分析能力,具有良好的沟通协调能力和团队合作精神,具备强烈的责任心。 6、财务、金融、管理学或法律相关专业。
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